Täby Fastighets AB:s internkontroll 2025 godkänd

Styrelsen i Täby Fastighets AB har godkänt uppföljningen av internkontrollplanen 2025, trots en brist vid ett enskilt inköp.
Styrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll 2025
Styrelsen i Täby Fastighets AB har godkänt uppföljningen av bolagets internkontrollplan per december 2025. Beslutet fattades vid styrelsens sammanträde den 12 mars 2026.
Beslut
I protokollet står att "Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna Uppföljning av intern kontrollplan per december 2025". Uppföljningen omfattar den interna kontrollen inom de områden som pekats ut i bolagets kontrollplan.
Rapporten ska enligt plan redovisas två gånger per år och skickas nu vidare till kommunstyrelsen och kommunrevisionen för kännedom.
Resultat av granskningen
Granskningen visar enligt protokollet att rutinerna i huvudsak följs. Det konstateras att "Resultatet av granskningen för år 2025 visar inga större avvikelser för kontrollmomenten".
Samtidigt lyfts en enskild brist. Ett inköp över direktupphandlingsgränsen har genomförts där leverantören saknade avtal med bolaget.
Händelsen pekar enligt den samlade bedömningen på behovet av fortsatt uppföljning av inköpsrutiner och avtalshantering, men anses inte innebära genomgripande brister i den interna kontrollen.
Tidsplan och nästa steg
Uppföljningen av internkontrollplanen ska redovisas två gånger per år. Den aktuella rapporten per december 2025 har nu godkänts av styrelsen och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen för fortsatt uppsikt över den kommunala bolagskoncernen.
Täby Fastighets AB:s styrelse, 12 mars 2026, § 4.
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system, AI och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma. Vänligen anmäl fel via "Anmäl fel" under artikeln.


